Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2016145 21.4.2016 zametanie areálu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  72,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017522 3.11.2017 odvoz odpadu VK Obec Dolné Srnie 00311511  72,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018319 23.8.2018 uloženie bioodpadu na kompostáreň DORSA s.r.o. 47874155  72,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018350 24.8.2018 použitie plošiny Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  72,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2020345 26.8.2020 uloženie bioodpadu na kompostáreň DORSA s.r.o. 47874155  72,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023523 21.9.2023 destilovaná voda Forch Slovensko s.r.o. 35602210  72,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 4201614 16.5.2012 Vytyčovacie práce Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  72,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 8745998486 25.1.2013 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a. s. 35763469  72,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 170115 23.11.2017 materiál na MK P-PRAKTIK Peter Oleš 50527444  72,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1800178 8.2.2018 servis PC Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  72,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021705 31.12.2021 odvoz vyseparovaného odpadu Chirana Medical a.s. 36322300  72,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012226 31.5.2012 Zber a prevoz sklenených črepov Obecný úrad Lubina 00311731  72,36 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024119 24.4.2024 dovoz zeminy Materská škola 51490609  72,25 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024254 25.6.2024 dovoz frézoviny Sadloň Igor   72,25 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023138 24.4.2023 odobratý olej LADISCO s.r.o. 36806978  72,10 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019148 24.5.2019 dovoz materiálu Ozimý Martin   72,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 20133099 17.6.2013 refundácia mzdy - máj Športové kluby mesta Stará Turá 36117200  72,06 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021627 31.12.2021 odvoz odpadu VK Obec Dolné Srnie 00311511  72,06 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012348 16.8.2012 Rezanie asfaltu Vladimír Černák - VEA 34548971  72,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015064 12.3.2015 uloženie odpadu MIM system s.r.o. 36332089  72,00 EUR