|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016145 |
21.4.2016 |
zametanie areálu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017522 |
3.11.2017 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
72,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018319 |
23.8.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
72,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018350 |
24.8.2018 |
použitie plošiny |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020345 |
26.8.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
72,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023523 |
21.9.2023 |
destilovaná voda |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
72,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4201614 |
16.5.2012 |
Vytyčovacie práce |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
72,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8745998486 |
25.1.2013 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
72,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170115 |
23.11.2017 |
materiál na MK |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
72,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1800178 |
8.2.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021705 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
72,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012226 |
31.5.2012 |
Zber a prevoz sklenených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
72,36 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024119 |
24.4.2024 |
dovoz zeminy |
Materská škola |
51490609 |
72,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024254 |
25.6.2024 |
dovoz frézoviny |
Sadloň Igor |
|
72,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023138 |
24.4.2023 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
72,10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019148 |
24.5.2019 |
dovoz materiálu |
Ozimý Martin |
|
72,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20133099 |
17.6.2013 |
refundácia mzdy - máj |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
72,06 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021627 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
72,06 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012348 |
16.8.2012 |
Rezanie asfaltu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015064 |
12.3.2015 |
uloženie odpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
72,00 EUR |