Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020159 21.4.2020 spracovanie papiera a lepenky 3R Group, s.r.o. 47005211  1 377,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017021 2.10.2017 Dlažba Umbriano na Dom smútku TRIAL s.r.o. 31425038  1 375,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170487 30.10.2017 dlažba TRIAL s.r.o. 31425038  1 375,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 5800000324 10.8.2015 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 375,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 6800000029 3.2.2016 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 372,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 3800000012 4.2.2013 Pohonné látky Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 372,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 741/2012 31.10.2012 Odber a zneškodnenie odpadu Waste Recycling, a. s. 36016268  1 371,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022228 19.5.2022 servis NM 790 DC unimog MB SERVIS s.r.o.   1 371,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 4800000270 19.8.2014 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 370,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051507982 4.8.2015 vyúčtovani el. energie MAGNA E. A. s. r. o. 35743565  1 366,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022570 25.10.2022 servis NM 697CM AVE - MOTO, s.r.o. 34144293  1 364,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 2000000246 24.9.2012 Pohonné hmoty Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 363,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021691 3.1.2022 OPP GLX Active s.r.o. 53046978  1 362,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 21121231 21.7.2011 Servis vozidla AVE - MOTO, s. r. o. 34144293  1 362,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018601 26.10.2018 spotreba vody za 3. štvrťrok 2018 PreVak, s. r. o. 35915749  1 362,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012167 9.5.2012 Zametanie komunikácií Obecný úrad Lubina 00311731  1 362,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 4800000449 1.12.2014 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 360,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020271 23.7.2020 odobratie papiera 3R Group, s.r.o. 47005211  1 357,92 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019094 29.4.2019 sklenené črepy Ekolumi, s. r. o. 45366977  1 356,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2800000426 25.1.2013 Pohonné látky Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 356,07 EUR