Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2018042 15.3.2018 požiarna ochrana Ľubica Antálková - FIRE SAFE 50570536  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11800002 15.3.2018 ND na opravy TRIO - autopotreby Ján Jakubec 30875021  131,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101800265 15.3.2018 skládkovanie Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  5 510,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051803287 15.3.2018 el. energia 300, vyúčt. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  930,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051803530 15.3.2018 el. energia VO, vyúčt. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  589,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018098 15.3.2018 prevádzka odlučovačov na parkoviskách PreVak, s. r. o. 35915749  402,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 800801387 15.3.2018 pneumatiky na UNC NICHOLTRACKT, s.r.o. 31583466  398,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 218110536 15.3.2018 ND na Kramer Wacker Neuson s.r.o. 36620068  77,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 117026 15.3.2018 aditívum na NM 068 AD ZETECH, s.r.o. 25516604  150,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018052 15.3.2018 vývoz odpadu Obecný úrad Lubina 00311731  371,04 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018053 15.3.2018 vývoz odpadu z Tesco Stará Turá Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  58,12 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018054 15.3.2018 odvoz odpadu Sartech Slovakia, s. r. o. 36339822  27,34 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018055 15.3.2018 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  269,28 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018056 15.3.2018 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  327,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018057 15.3.2018 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  239,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018058 15.3.2018 odvoz odpadu VK z ČOV PreVak, s. r. o. 35915749  771,18 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018059 15.3.2018 druhotné suroviny papier, lepenka 3R Group, s.r.o. 47005211  832,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018060 15.3.2018 triedený zber druhotných surovín ENVI-PAK, a. s. 3585010  7 496,16 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018061 15.3.2018 uloženie bioodpadu Materská škola 36129453  18,24 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018062 15.3.2018 uloženie bioodpadu DORSA s.r.o. 47874155  84,60 EUR