Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2018033 19.12.2018 Dodávka posypovej soli LAPERR spol.s.r.o. 31572316  2 259,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 17012018 20.12.2018 olej GX Fe, vazelína UNIPETROL SLOVENSKO 35777087  214,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 801180603 20.12.2018 rekonštrukcia chodníka Dibrovova, Úradničkova Cesty Nitra a.s. 344128344  12 029,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 43/18 20.12.2018 pravidelné el. revízie Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE 14124688  315,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 56/18 20.12.2018 pravidelné el. revízie EL-DO 17656273  315,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018506 20.12.2018 pracovné oblečenie reklama Bartoš, s.r.o. 45395179  725,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180118 20.12.2018 pôdny kondicionér LÍNIA Trenčín s.r.o. 46291865  289,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 4180653 20.12.2018 čistiace pracovné prostriedky MOGER s.r.o. 47005891  127,68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018034 21.12.2018 Položenie parkových obrubníkov a zámkovej dlažby Vladimír Černák - VEA 34548971  6 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2018 1.1.2019 Zmuva o odvádzaní odpadových vôd PreVak, s. r. o. 35915749   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2019 2.1.2019 Zmluva o poskyt. služieb Obecný úrad Lubina 00311731   
Detail Objednávka vyšlá 2018035 3.1.2019 stravné lístky za mesiac december 2018 Up Slovensko, s.r.o. 31396674  2 831,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51802085 15.1.2019 ND na ZÚ AVE - MOTO, s. r. o. 34144293  47,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 180150 15.1.2019 zametacia metla k Titanu Albera Slovensko s. r. o. 44010834  2 938,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3251180402 15.1.2019 servis Unimog NM 790 DC MB SERVIS s.r.o.   3 156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1800420 15.1.2019 štarter Avia, žhavič Avia LKW-MOBILE, spol. s.r.o. 31425411  147,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1801004274 15.1.2019 GPS do svietidiel LIGHTECH, s. r. o. 35796332  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1811802375 15.1.2019 kabelový bubon kovový ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  170,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 18003463 15.1.2019 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  4 432,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 1811802366 15.1.2019 materiál VO ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  111,17 EUR