|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018033 |
19.12.2018 |
Dodávka posypovej soli |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
2 259,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17012018 |
20.12.2018 |
olej GX Fe, vazelína |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
214,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
801180603 |
20.12.2018 |
rekonštrukcia chodníka Dibrovova, Úradničkova |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
12 029,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
43/18 |
20.12.2018 |
pravidelné el. revízie |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
315,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
56/18 |
20.12.2018 |
pravidelné el. revízie |
EL-DO |
17656273 |
315,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018506 |
20.12.2018 |
pracovné oblečenie |
reklama Bartoš, s.r.o. |
45395179 |
725,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180118 |
20.12.2018 |
pôdny kondicionér |
LÍNIA Trenčín s.r.o. |
46291865 |
289,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4180653 |
20.12.2018 |
čistiace pracovné prostriedky |
MOGER s.r.o. |
47005891 |
127,68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018034 |
21.12.2018 |
Položenie parkových obrubníkov a zámkovej dlažby |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
6 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2018 |
1.1.2019 |
Zmuva o odvádzaní odpadových vôd |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2019 |
2.1.2019 |
Zmluva o poskyt. služieb |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018035 |
3.1.2019 |
stravné lístky za mesiac december 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 831,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51802085 |
15.1.2019 |
ND na ZÚ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
47,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180150 |
15.1.2019 |
zametacia metla k Titanu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 938,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3251180402 |
15.1.2019 |
servis Unimog NM 790 DC |
MB SERVIS s.r.o. |
|
3 156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1800420 |
15.1.2019 |
štarter Avia, žhavič Avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
147,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1801004274 |
15.1.2019 |
GPS do svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1811802375 |
15.1.2019 |
kabelový bubon kovový |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
170,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
18003463 |
15.1.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 432,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1811802366 |
15.1.2019 |
materiál VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
111,17 EUR |