|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
40/12 |
22.11.2012 |
Vykonanie pravidelnej odbornej skúšky |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
895,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20123243 |
22.11.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
423,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310121618 |
22.11.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 348,18 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012038 |
22.11.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 207,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0112102011 |
22.11.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 201,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012-1212018857 |
22.11.2012 |
Nepretržitá dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 774,23 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012039 |
22.11.2012 |
Betónové zmesi |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
1 213,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012264 |
22.11.2012 |
Betónové zmesi |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
1 213,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
701/2012 |
22.11.2012 |
Štvrťročný poplatok |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120100175 |
22.11.2012 |
Pracovné oblečenie |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 431,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/157 |
22.11.2012 |
Kamenivo a doprava |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
985,72 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012556 |
22.11.2012 |
Poškodený mobiliár |
Ing. Sládková Marta |
|
44,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012557 |
22.11.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
217,44 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012558 |
22.11.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
553,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012559 |
22.11.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
230,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012036 |
30.11.2012 |
Spájací set |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120065 |
30.11.2012 |
Náhradné diely |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
182,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120033 |
30.11.2012 |
Identifikácia a odstránenie poruchy |
FAFY s.r.o |
36796662 |
16,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
254120115 |
30.11.2012 |
Stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
3 061,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
622428 |
30.11.2012 |
Materiál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
411,12 EUR |