|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
10502377 |
30.11.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
101,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012010810 |
30.11.2012 |
Náradie |
Pema com, s.r.o. |
46095411 |
128,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21211215 |
30.11.2012 |
Papier. utierky v roli |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
6,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21211138 |
30.11.2012 |
Hygienické potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
95,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012100 |
30.11.2012 |
Posypová soľ |
KADAS s.r.o. |
|
2 275,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2800000389 |
30.11.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
343,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201200261 |
30.11.2012 |
Servis |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
255,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7442125314 |
30.11.2012 |
Vyučtovanie plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-346,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120065 |
30.11.2012 |
Drogistický tovar |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
12,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202007241 |
30.11.2012 |
Tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
36,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012017 |
30.11.2012 |
Vianočné osvetlenie |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
703,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12VF013 |
30.11.2012 |
Drevná štiepka |
Pavol Bielčik |
30035643 |
140,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2800000374 |
30.11.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 001,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/014 |
30.11.2012 |
Pneumatiky |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
341,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/015 |
30.11.2012 |
Autoservis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
164,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
Ofa120106 |
30.11.2012 |
Servis |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2800000383 |
30.11.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 208,94 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012560 |
30.11.2012 |
Spotreba elektrickej energie pri stavbe ihriska |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012561 |
30.11.2012 |
Rezanie asfaltu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012562 |
30.11.2012 |
Odvoz odpadu |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
40,48 EUR |