|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2011/02 |
18.3.2011 |
Demolácia a recyklácia detského ihriska |
Podolan Jozef |
3459617 |
5 376,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/02 |
15.7.2011 |
Zhotovenie zámeru |
Ing. Róbert Kováčik - aut. stavebný inžinier |
36122092 |
960,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/03 |
18.3.2011 |
Búracie práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
4 718,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/03 |
15.7.2011 |
Zhotovenie zámeru |
Ing. Róbert Kováčik - aut. stavebný inžinier |
36122092 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/0527 |
15.7.2011 |
Preskúšanie pracovníkov |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
28,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/178 |
26.10.2011 |
kameniva na ZÚ |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 778,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/211 |
18.11.2011 |
kamenivo na ZÚ |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 858,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011/6/397 |
21.9.2011 |
Zmluva o odbere elektroodpadu |
V. O. D. S., a. s., stredisko Beluša |
36200301 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
201100042 |
1.4.2011 |
Oprava automobilu |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
348,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110006 |
21.1.2011 |
Náhradné diely |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
69,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011001 |
21.1.2011 |
Príprava a tlač kalendárov vývozu separovaného zberu a odpadu |
Branislav Moňok |
41038321 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011001 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
443,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011001 |
2.1.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 755,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110011 |
1.2.2011 |
Náhradné diely |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
37,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011001434 |
15.7.2011 |
Dodávka vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
297,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011002 |
1.2.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 033,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201100228 |
12.4.2011 |
Oprava auta |
AUTODOPRAVA Húska František |
11747170 |
444,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110027 |
11.4.2011 |
Školenie vodičov |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
82,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011002808 |
2.9.2011 |
Odber vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 249,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110029 |
25.2.2011 |
Oprava |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
109,54 EUR |