|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012147 |
18.4.2012 |
Zimná údržba |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
2 400,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012148 |
18.4.2012 |
Oprava poškodeného verejného osvetlenia na ulici Lipovej |
Alušic Jaroslav |
|
682,15 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012149 |
18.4.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
490,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012149 |
16.5.2012 |
Prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012150 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
33,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012151 |
25.4.2012 |
Odvoz nábytku |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
16,08 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012152 |
25.4.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
Ľubomír Havlík |
|
61,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012153 |
25.4.2012 |
Odvoz zeminy |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,72 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012154 |
25.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
22,08 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012155 |
25.4.2012 |
Zber nebezpečného odpadu kontajnerovým vozidlom MAN |
Obecný úrad |
00311456 |
133,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012156 |
25.4.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
493,68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012157 |
25.4.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
203,04 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012158 |
25.4.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
Andrej Less |
|
122,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012159 |
25.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
65,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012160 |
25.4.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012161 |
2.5.2012 |
Odtiahnutie fekálneho vozidla |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
32,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012162 |
9.5.2012 |
Pristavenie a odvoz veľkoplošného kontajnera |
Ľubomír Havlík |
|
52,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012163 |
9.5.2012 |
Kontajner 1100 l |
Obec Považany |
00311944 |
38,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012164 |
9.5.2012 |
Kontajner 1100 l |
Obec Bošáca |
00311430 |
76,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012165 |
9.5.2012 |
Dovoz betónu |
Ando Jaroslav |
|
14,04 EUR |