|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012166 |
9.5.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
432,72 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012167 |
9.5.2012 |
Zametanie komunikácií |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
1 362,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012168 |
9.5.2012 |
Dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
189,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012168 |
25.1.2013 |
Detské ihriská |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
10 155,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012169 |
9.5.2012 |
Dovoz materiálu |
Schwartzová Jana |
|
24,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012170 |
16.5.2012 |
Polievanie cementovej stabilizácie na stavbe Elster Stará Turá |
TRANSTAV TT s.r.o. |
44082371 |
327,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012170 |
25.1.2013 |
Kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
309,23 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012171 |
16.5.2012 |
Polievanie cementovej stabilizácie na stavbe Elster Stará Turá |
TRANSTAV TT s.r.o. |
44082371 |
162,19 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012172 |
16.5.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 546,32 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012173 |
16.5.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Hvožďara Ivan |
|
20,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012174 |
16.5.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Rojková Gizela |
|
16,32 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012175 |
16.5.2012 |
Dovoz betónu |
Ando Jaroslav |
|
10,68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012176 |
16.5.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
584,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012176 |
25.1.2013 |
Kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012177 |
16.5.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
262,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012178 |
16.5.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012179 |
16.5.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
167,76 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012180 |
16.5.2012 |
Výlep plagátov k výstave |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
6,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012181 |
16.5.2012 |
Dovoz štiepky |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
6,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012182 |
16.5.2012 |
Struna do kosačky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
174,00 EUR |