Verejný register odberateľských vzťahov
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 2013496 | 10.12.2013 | dovoz materiálu | Buno Ján | 10,36 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013497 | 10.12.2013 | odvoz odpadu | Michalcová Daniela | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013498 | 13.12.2013 | smeťová nádoba | Pilek Jozef Ing. | 30,00 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013499 | 13.12.2013 | osadenie svietidla | Slezáková Renáta | 101,16 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013500 | 13.12.2013 | použitie UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 22,50 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013501 | 13.12.2013 | odvoz odpadu ZOS | Mestský úrad | 00312002 | 42,05 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013502 | 13.12.2013 | drvenie bioodpadu | Polláková Mariana | 11,70 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013503 | 13.12.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 468,48 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013504 | 13.12.2013 | výlep plagátov VINUM LAUGARICIO | EXPO CENTER a.s. | 31412581 | 7,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013505 | 13.12.2013 | smeťová nádoba | Pilek Jozef Ing. | 30,00 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013506 | 13.12.2013 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013507 | 13.12.2013 | odobraté žiarivky | EKOLAMP, s.r.o. | 37935887 | 41,76 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013508 | 13.12.2013 | odvoz a likvidácia odpadu | VEPOS - Skalica s. r. o. | 34121633 | 288,58 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013509 | 13.12.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 222,48 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013510 | 13.12.2013 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 565,92 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013511 | 13.12.2013 | odvoz odpadu | Bunčiaková Alojzia | 30032695 | 15,84 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013512 | 13.12.2013 | odvoz bioodpadu | Cibulka Milan | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013513 | 13.12.2013 | odvoz odpadu | Dinga Ivan MUDr. | 38,34 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013514 | 13.12.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 574,68 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013515 | 13.12.2013 | dovoz kameniva a posypovej soli | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 116,04 EUR |