|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015570 |
18.1.2016 |
miesto na osadenie reklamných tabúľ |
ROSS s.r.o. |
31560385 |
642,49 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015571 |
18.1.2016 |
miesto na osadenie reklamných tabúľ |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
392,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015572 |
18.1.2016 |
miesto na osadenie reklamného zariadeie |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
35,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015573 |
18.1.2016 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
5,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015575 |
18.1.2016 |
uloženie bioodpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
18,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015576 |
18.1.2016 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
49,86 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015577 |
18.1.2016 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
111,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015578 |
18.1.2016 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
86,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015579 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu |
Gergely Jozef |
|
25,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201558 |
14.12.2015 |
oplotenie ihriska Topolecká |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 794,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015580 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu |
Fajnor Peter |
|
8,42 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015582 |
18.1.2016 |
odvoz odpadu z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
101,34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015583 |
18.1.2016 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
174,42 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015584 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
37,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015585 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
150,88 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015586 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu |
Gemini s.r.o. |
36806871 |
16,42 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015587 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu |
ZDRAV-TECH s.r.o. |
44772751 |
112,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201559 |
14.12.2015 |
Vybavenie ihriska Topolecká |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 698,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201575 |
1.7.2015 |
beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
226,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201579 |
30.9.2015 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 152,00 EUR |