|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
201580 |
30.9.2015 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 844,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015800001 |
26.1.2015 |
upgrade aplikácie ETS |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
85,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015800004 |
9.2.2015 |
evidencia, poplatok pre r. 2015 |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
459,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201592 |
26.10.2015 |
zemné práce Mierová |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 044,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201593 |
26.10.2015 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 345,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016-02-005816 |
21.11.2016 |
Tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
59,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016000015 |
16.3.2016 |
kôš DINOVA 50 l zelený |
Komunálna Technika s.r.o. |
35935545 |
1 800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201600009 |
25.2.2016 |
servis Berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
232,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201600042 |
21.4.2016 |
servis NM 155 BL Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
373,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201600095 |
13.6.2016 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
68,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016001 |
19.1.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
596,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160010 |
13.6.2016 |
muškát, plektrant |
A Z Iris, s.r.o. |
36348635 |
155,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201600135 |
22.8.2016 |
servis NM 541 CN Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
356,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160014 |
1.2.2017 |
svietidlá |
Gelezis, s.r.o. |
47623322 |
2 979,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160015 |
1.2.2017 |
výbojky, predradník |
Gelezis, s.r.o. |
47623322 |
531,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016001657 |
21.4.2016 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2016 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
616,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201600179 |
16.11.2016 |
servis NM 541 CN Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
426,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016002 |
19.1.2016 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
279,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016002 |
25.2.2016 |
ND, svorky, odpojovač, spona |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
157,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016002 |
13.9.2016 |
výroby obruby na fontánu z umelého kameňa |
2 RAD technik, s.r.o. |
35772981 |
1 171,20 EUR |