Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2023022 | 1.2.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023099 | 16.3.2023 | telefónné hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023261 | 8.6.2023 | odobratie vyseparovaného odpadu | WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. | 44941153 | 40,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023509 | 21.9.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023775 | 8.1.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024027 | 5.2.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 151000165 | 27.8.2015 | piesok na skleník | SAND, s. r. o. | 36247561 | 40,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023372 | 17.7.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2002242 | 1.2.2022 | zámok na piagio | Alutec KK | 45528527 | 40,82 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014287 | 14.7.2014 | uloženie odpadu | Mosný Rado | 40,84 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DF2023547 | 25.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023623 | 31.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,84 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023423 | 28.8.2023 | uloženie odpadu | Pullman Dušan | 40,85 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 8791654898 | 11.2.2011 | Poplatok za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020287 | 23.7.2020 | klin.remeň | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 40,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 254130014 | 9.4.2013 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 40,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024101 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,98 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012083 | 13.3.2012 | Odvoz odpadu | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 40,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020089 | 12.3.2020 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021653 | 1.12.2021 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,99 EUR |