Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1500294 | 23.3.2015 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 41,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022684 | 24.11.2022 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 41,51 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022022 | 2.11.2022 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 41,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 254160049 | 26.8.2016 | materiál na MK | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 41,52 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014087 | 27.3.2014 | odvoz odpadu | Šetková Oľga | 41,58 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5304260552 | 13.7.2015 | tel. hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 41,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024122 | 24.4.2024 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2024 | Peter Bachar PETMAR | 41,60 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018378 | 21.9.2018 | dovoz kameňa | Redaj František | 41,63 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019406 | 25.9.2019 | dovoz materiálu | Koštial Ján | 41,63 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021109 | 25.3.2021 | dovoz materiálu | Zámečník Peter | 41,63 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | VF2021118 | 21.5.2021 | dovoz materiálu | Zámečník Peter | 41,63 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014546 | 1.12.2014 | odvoz odpadu | Bilik Ivan | 41,65 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 31907005 | 29.7.2019 | trubka PVC, roxor | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 41,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5114700390 | 18.3.2011 | Poplatok za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 41,68 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017515 | 3.11.2017 | uloženie odpadu | Toth Ján | 41,72 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013268 | 8.7.2013 | spotreba vody | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 41,74 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022639 | 22.11.2022 | odvoz vyseparovaného odpadu | Chirana Medical a.s. | 36322300 | 41,75 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012376 | 23.8.2012 | Pristavenie a odvoz veľkoplošného kontajnera | Eva Martinčičová - EVAM | 45981825 | 41,76 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013507 | 13.12.2013 | odobraté žiarivky | EKOLAMP, s.r.o. | 37935887 | 41,76 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2011155 | 20.7.2011 | Triedenie a uloženie druhotných surovín | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 41,81 EUR |