Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2019629 31.12.2019 za reklamné zariadenie na základe zmluvy ALFA Reklama s.r.o. 36479721  71,39 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014491 3.11.2014 vývoz odpadu VK Obec Dolné Srnie 00311511  71,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015204 2.7.2015 vývoz odpadu-VK Obec Dolné Srnie 00311511  71,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019170 24.5.2019 uloženie bioodpadu na kompostáreň DORSA s.r.o. 47874155  71,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021191 24.5.2021 odvoz odpadu VK Belve, s. r. o. 34111115  71,40 EUR 
Detail Faktúra došlá VF2022089 21.3.2022 odvoz odpadu VK ALTER-NATIV COFFE s.r.o. 51693941  71,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023373 28.8.2023 použitie plošiny Kovačovic Miloš   71,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 201200163 23.8.2012 Náhradné diely AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. 36830429  71,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 21905290 28.3.2019 pneumatika , vzdušnica PRILLINGER Slovensko s. r. o. 35721502  71,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015255 3.8.2015 uloženie odpadu HYDROUS s. r. o. 36320552  71,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 7741053821 17.8.2012 Poplatok za paušál Slovak Telekom, a. s. 35763469  71,75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023018 9.3.2023 viaczložkové hnojivo na cibuľoviny Slovensko kvitne, s.r.o. 46291865  71,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023131 18.4.2023 minerálne hnojivo Slovensko kvitne, s.r.o. 46291865  71,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20181170 24.9.2018 lupa s LED osvetlením Zarucene.sk 47814586  71,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022450 1.8.2022 materiál na MK STABILIT spol s.r.o. 31102361  71,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 150102964 7.12.2015 materiál do dielne Stahlmann s.r.o. 46946918  71,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 21221332 23.8.2012 Hadicové potrubie AVE - MOTO, s. r. o. 34144293  71,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018050 23.8.2018 odobratie stavebnej sute Podolan Jozef 3459617  71,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020261 23.7.2020 materiál na VO ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  71,96 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012348 16.8.2012 Rezanie asfaltu Vladimír Černák - VEA 34548971  72,00 EUR