|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
15100953 |
11.1.2016 |
kamenivo 8/16 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
74,46 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019407 |
25.9.2019 |
dovoz vody cisternou |
GEOstatik a.s. |
31589057 |
74,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100501 |
19.6.2017 |
stykač 50A |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
74,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022268 |
20.5.2022 |
odobratie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
74,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021542 |
14.10.2021 |
servis fábia NM564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
74,62 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023305 |
10.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Fecková Monika |
|
74,65 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023311 |
10.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Galandák Branislav |
|
74,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1911900060 |
13.3.2019 |
konektor na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
74,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3218001509 |
1.6.2018 |
brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
74,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024355 |
24.6.2024 |
vláknina ihličnatá |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
74,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022659 |
22.11.2022 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Samuel Ilušák |
51125129 |
74,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015360 |
24.8.2015 |
výkon nakladača UNC |
Adámková Eva |
|
74,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FO-2061/2012 |
12.7.2012 |
Súčiastky |
METALVIS SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
34143955 |
74,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
560150036 |
13.4.2015 |
ND na Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016018 |
25.2.2016 |
nakladanie stavebnej sute |
Royaldom s.r.o. |
44590270 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160041 |
1.2.2017 |
oprava alternátora |
ELKON Pastorek Dušan |
17663407 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
610170005 |
10.5.2017 |
vzduchový filter, krytka |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017402 |
25.8.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020059 |
25.2.2020 |
nakladanie sute |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2021415 |
20.8.2021 |
odvoz odpadu VK |
Nemec Gustáv |
|
75,00 EUR |