Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 801170385 30.10.2017 komunikácie a chodníky Hurbanova Cesty Nitra a.s. 344128344  41 819,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020170087 30.10.2017 vypracovanie PD, Husitská, 8. Apríla NEMTECH s.r.o. 50644866  660,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100475 30.10.2017 tester izolácie MERa TEST 50312928  106,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 211700018 30.10.2017 prečistenie kanalizácie SNP 151 Stavebné bytové družstvo občanov 00587974  36,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170487 30.10.2017 dlažba TRIAL s.r.o. 31425038  1 375,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 170300 30.10.2017 servis kosačka Stiga ALBERA Slovensko, s. r. o. 44010834  104,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170488 30.10.2017 cement TRIAL s.r.o. 31425038  134,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 171403743 30.10.2017 vône na verejné WC CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045  57,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 71000875 30.10.2017 servis Ruka NM 697 CM EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. 36054224  376,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017018 30.10.2017 štrkopiesok 0/22 Trebatický Stanislav Ing. , SHR 31845151  104,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017155 30.10.2017 beton APPIAS spol.s.r.o. 34133500  363,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 170046 30.10.2017 čist. prostriedky, tehelňa AGEMA s. r. o. 31427561  13,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170498 30.10.2017 cement TRIAL s.r.o. 31425038  134,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 11170850 30.10.2017 gola sada Triumf professional tools s.r.o. 36384933  140,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 801170383 31.10.2017 oprava chodníkov a MK Cesty Nitra a.s. 344128344  54 547,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 170920 31.10.2017 servis NM 068 AD JOHN DEERE GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. 02794098  327,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 1701254 31.10.2017 servis PC Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  15,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 17002984 31.10.2017 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  4 192,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 11364025 31.10.2017 web dispečink KomTeS SK s.r.o. 44920946  194,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51701496 31.10.2017 servis ramenáč NM 047 BZ AVE - MOTO, s. r. o. 34144293  4 255,42 EUR