|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
801170385 |
30.10.2017 |
komunikácie a chodníky Hurbanova |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
41 819,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020170087 |
30.10.2017 |
vypracovanie PD, Husitská, 8. Apríla |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
660,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100475 |
30.10.2017 |
tester izolácie |
MERa TEST |
50312928 |
106,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
211700018 |
30.10.2017 |
prečistenie kanalizácie SNP 151 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
36,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170487 |
30.10.2017 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 375,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170300 |
30.10.2017 |
servis kosačka Stiga |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
104,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170488 |
30.10.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
171403743 |
30.10.2017 |
vône na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
71000875 |
30.10.2017 |
servis Ruka NM 697 CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
376,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017018 |
30.10.2017 |
štrkopiesok 0/22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
104,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017155 |
30.10.2017 |
beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
363,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170046 |
30.10.2017 |
čist. prostriedky, tehelňa |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
13,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170498 |
30.10.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11170850 |
30.10.2017 |
gola sada |
Triumf professional tools s.r.o. |
36384933 |
140,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
801170383 |
31.10.2017 |
oprava chodníkov a MK |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
54 547,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170920 |
31.10.2017 |
servis NM 068 AD JOHN DEERE |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
327,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1701254 |
31.10.2017 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17002984 |
31.10.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 192,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11364025 |
31.10.2017 |
web dispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51701496 |
31.10.2017 |
servis ramenáč NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
4 255,42 EUR |