Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 100100165 | 16.12.2013 | služby navyják+traktor | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 437,69 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012279 | 28.6.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 437,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160044 | 25.2.2016 | sálavé konvektory | Rogicom s.r.o. | 43909914 | 437,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201810 | 19.1.2018 | elektrické konvektory do šatne | Rogicom s.r.o. | 43909914 | 437,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150663 | 14.12.2015 | zemné práce | AQUA- Ján Kubiš | 30875072 | 437,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150047 | 11.5.2015 | výsadba | Ľubomír Šujan - Zahradníctvo Šujan | 11765917 | 437,29 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012059 | 6.3.2012 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 437,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 104012019 | 19.2.2019 | rameno stupačky | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 436,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022341 | 27.6.2022 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 436,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3800000460 | 18.12.2013 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 436,27 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018066 | 15.3.2018 | uloženie bioodpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 436,03 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021070 | 8.3.2021 | druhotné suroviny, papier, lepenka | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 435,96 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020617 | 30.11.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 435,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010376 | 23.3.2017 | mogul diesel, 10W-40 | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 435,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140128 | 1.12.2014 | materiál na dielňu | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 435,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13VF0808 | 7.1.2014 | elektrospotrebiče | TOMLUX s.r.o. | 36541443 | 434,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150171 | 1.7.2015 | vláknina ihličnatá | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 434,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1501501278 | 17.8.2015 | materiál na VO, Hlavina | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 434,74 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020670 | 29.1.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 434,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1051719423 | 22.9.2017 | el. energia, doplatok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 434,08 EUR |