Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá Vf2023002 13.2.2023 odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom Obec Dolné Srnie 00311511  376,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 71000875 30.10.2017 servis Ruka NM 697 CM EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. 36054224  376,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021333 22.7.2021 výbojka 70 W ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  375,85 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023446 27.9.2023 odvoz odpadu VK Obec Dolné Srnie 00311511  375,85 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024218 30.5.2024 odvoz odpadu VK Obec Dolné Srnie 00311511  375,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 10161121 25.9.2013 motorový olej MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. 36222992  375,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 130100050 12.4.2013 pracovné oblečenie GLX Slovakia s. r. o. 46018808  375,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 560190312 30.12.2019 tiahlo riadenia 2,4 m UNIKONT SLOVAKIA s r.o. 35786078  375,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022537 26.9.2022 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  375,25 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012091 14.3.2012 Zimná údržba parkoviska prevádzky BILLA Stará Turá BILLA s. r. o. 31347037  375,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024015 9.2.2024 odborná údržba drevín Topolčany Roman arboristika 54851807  375,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024055 21.2.2024 odborný orez drevín Topolčany Roman arboristika 54851807  375,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052786 2.5.2014 zneškodnenie nebezpečného odpadu VYFAKO spol. s. r. o. 36555355  374,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018010 15.5.2018 dovoz zeminy Stavokomplet 31443443  374,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 6219 15.11.2019 pravidelné odborné skúšky el. zariadení EL-DO 17656273  374,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 3919 15.11.2019 pravidelné odborné skúšky el. zariadení Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE 14124688  374,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022337 29.7.2022 servis VO LES-SERVISE, s.r.o. 53336496  374,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023096 24.4.2023 vývoz odpadu Obecný úrad Bzince p/J 00311456  374,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021047 5.3.2021 druhotné suroviny Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  374,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051621996 16.12.2016 el. energia-nedoplatok MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  373,90 EUR