Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 113713 | 25.4.2018 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11371626 | 21.5.2018 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11373353 | 23.8.2018 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11375147 | 20.11.2018 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11388 | 1.2.2019 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10219096 | 23.5.2019 | sústruženie skrutiek | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11383909 | 22.7.2019 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11385982 | 18.11.2019 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020008 | 6.2.2020 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020154 | 21.4.2020 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020336 | 28.7.2020 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020487 | 27.10.2020 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021085 | 26.2.2021 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021193 | 27.5.2021 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021412 | 25.8.2021 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021637 | 1.12.2021 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021794 | 3.1.2022 | strihanie tují, sadenie | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022003 | 1.2.2022 | webddispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022081 | 16.3.2022 | ESET | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022216 | 19.5.2022 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |