Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 31908005 23.9.2019 stavebný materiál STABILIT spol s.r.o. 31102361  145,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 130124 3.1.2014 nemrznuca zmes Miroslav Kubica - KM 32716222  145,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180008 24.5.2018 muškáty, plektrant A&Z IRIS s.r.o. 36348635  145,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170008 25.5.2017 muškát, plektrant A&Z IRIS s.r.o. 36348635  144,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 150190 18.12.2015 el. náradie Gestor H, s. r. o. 36337501  144,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF190141 30.12.2019 oprava Makita, oprava sviečka, spojka Gestor H, s. r. o. 36337501  144,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 201300040 27.5.2013 Brzdy AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. 36830429  144,78 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015281 18.1.2016 spotreba vody Lehotský Zvonimír, Ing.   144,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023419 28.8.2023 spojovací materíal, oprava kolotoča VISIMPEX, spol. s.r.o. 34096132  144,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021255 31.5.2021 obloženie zrkadla AVE - MOTO, s. r. o. 34144293  144,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022006 1.2.2022 odvoz odpadu VK Obec Dolné Srnie 00311511  144,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014529 28.11.2014 nakladanie a odvoz zeminy AZE Komplex s.r.o. 35909200  144,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021419 25.8.2021 servis caravella NM 241 AS AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. 36830429  144,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 160383 15.12.2016 materiál na VO BOVE s. r. o. 45404640  144,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 671612 30.10.2017 materiál na VO ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. 36324116  144,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 1179068 10.5.2017 gazánia, garafia SEEDSTAR spol. s r.o. 36529338  144,10 EUR 
Detail Faktúra došlá FA 2011065 15.7.2011 Dodanie betónovej zmesy Jozef Bachár Stavokomplet 11975300  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120761 16.5.2012 Kancelársky papier DAMITO s.r.o. 44148542  144,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012381 27.8.2012 Vývoz veľkoplošných kontajnerov Obec Dolné Srnie 00311511  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013/055 9.4.2013 školenie Jozef Lukáč - LUKÁČ 17664292  144,00 EUR