|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
31908005 |
23.9.2019 |
stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
145,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130124 |
3.1.2014 |
nemrznuca zmes |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
145,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180008 |
24.5.2018 |
muškáty, plektrant |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
145,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170008 |
25.5.2017 |
muškát, plektrant |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
144,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150190 |
18.12.2015 |
el. náradie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
144,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF190141 |
30.12.2019 |
oprava Makita, oprava sviečka, spojka |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
144,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201300040 |
27.5.2013 |
Brzdy |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
144,78 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015281 |
18.1.2016 |
spotreba vody |
Lehotský Zvonimír, Ing. |
|
144,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023419 |
28.8.2023 |
spojovací materíal, oprava kolotoča |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
144,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021255 |
31.5.2021 |
obloženie zrkadla |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
144,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022006 |
1.2.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
144,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014529 |
28.11.2014 |
nakladanie a odvoz zeminy |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
144,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021419 |
25.8.2021 |
servis caravella NM 241 AS |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
144,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160383 |
15.12.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
144,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
671612 |
30.10.2017 |
materiál na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
144,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1179068 |
10.5.2017 |
gazánia, garafia |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
144,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA 2011065 |
15.7.2011 |
Dodanie betónovej zmesy |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120761 |
16.5.2012 |
Kancelársky papier |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012381 |
27.8.2012 |
Vývoz veľkoplošných kontajnerov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013/055 |
9.4.2013 |
školenie |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
144,00 EUR |