|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015103 |
6.4.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
75,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
560170094 |
26.4.2017 |
menič, piktogram na tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
75,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10217309 |
4.1.2018 |
vyrovnanie a strihanie rámu |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
75,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019223 |
19.7.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
75,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020073 |
25.2.2020 |
čistenie Fabia |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
75,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020469 |
22.9.2020 |
výkon nakladača |
ICS systems, s.r.o. |
36306452 |
75,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021629 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu VK |
Filová Katarína |
|
75,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015008 |
19.1.2015 |
oprava osvetlenia |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
75,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021532 |
14.10.2021 |
oprava kosačky |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
75,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA-12-00005 |
17.1.2012 |
HDD Externý Samsung 2.5, 320 GB |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
75,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022755 |
20.12.2022 |
oprava, ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
75,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700042 |
23.11.2017 |
materiál |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
75,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024223 |
30.5.2024 |
dovoz vody |
Bartkovský Ján |
|
75,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022656 |
22.11.2022 |
predné hmlové sklo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
75,36 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020612 |
30.11.2020 |
odobratý olej a tuky |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
75,34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020528 |
25.9.2020 |
uloženie odpadu |
Solovic Peter |
|
75,31 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017185 |
24.5.2017 |
uloženie odpadu a výkon nakladača |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
75,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021310 |
22.7.2021 |
sklo zrkadla |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
75,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014598 |
20.1.2015 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
75,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017188 |
24.5.2017 |
odvoz odpadu VK |
Mikušová Lýdia |
|
75,20 EUR |