|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
20151671 |
3.2.2016 |
mikrobiolog. rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160692 |
14.6.2016 |
mikrobiolog. rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20161297 |
13.9.2016 |
mikrobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20191578 |
19.12.2019 |
miktobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015021 |
9.2.2015 |
cena práce Redaj |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
67,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
171203487 |
11.1.2018 |
davkovač, maxi rolka na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
67,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
181201343 |
29.6.2018 |
dávkovač papiera maxi , utierky |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
67,62 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019429 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Lubina |
00311731 |
67,62 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017272 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu VK |
Pakan Ondrej |
|
67,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022345 |
27.6.2022 |
dovoz vody |
Jakubík Miroslav |
|
67,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016473 |
26.10.2016 |
dovoz materiálu |
Koštial Ján |
|
67,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016487 |
22.11.2016 |
dovoz materiálu |
Straka Juraj |
|
67,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022207 |
12.5.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
67,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21522469 |
14.12.2015 |
palivový flter |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
67,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1605126 |
13.6.2016 |
rukoväť |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
67,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022072 |
16.3.2022 |
znrštovacia hadička |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
67,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130286 |
10.6.2013 |
materiál |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
67,39 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013060 |
15.3.2013 |
Uloženie stavebného odpadu |
Ličková Alžbeta |
|
67,36 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015400 |
10.9.2015 |
odvoz bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
67,27 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019099 |
29.4.2019 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
67,26 EUR |