|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
201702004825 |
30.10.2017 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
68,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023595 |
31.10.2023 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
68,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700005 |
13.3.2017 |
ND |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
68,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012270 |
6.6.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
68,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5747959031 |
31.5.2013 |
Hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
68,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201600095 |
13.6.2016 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
68,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190100409 |
18.7.2019 |
ND na ihriská |
EURO-METAL spol. s r.o. |
31636501 |
68,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013091 |
6.5.2013 |
výmena vodomeru |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
68,41 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018496 |
23.1.2019 |
uloženie odpadu |
Vaško Igor |
|
68,41 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011126 |
20.7.2011 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
MIroslav Varga |
344607226 |
68,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014303918 |
29.12.2014 |
žiarovka na vianoč. výzdobu |
Kopun Vladimir |
11746106 |
68,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7041086 |
29.12.2014 |
hnojivo |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
68,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016193 |
27.5.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
68,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016436 |
26.10.2016 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2016 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
68,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021208 |
27.5.2021 |
tonery |
NAVIGA, s.r.o. |
43846432 |
68,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1901212 |
20.8.2019 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
68,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023293 |
3.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Sadloňová Zuzana |
|
68,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022148 |
27.4.2022 |
pripojovací poplatok |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
68,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
560150024 |
9.3.2015 |
filter paliva |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
68,16 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020326 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
František Filip |
|
68,11 EUR |