|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1800000546 |
30.11.2011 |
pohonné hmoty 16.11.-20.11.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 073,35 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011029 |
30.11.2011 |
stravné lístky na mesiac december |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 025,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011030 |
30.11.2011 |
oprava vozidla Multicar |
EUROTIP s.r.o. |
34137131 |
1 170,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110110108 |
30.11.2011 |
Pracovný odev |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 141,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2111215576 |
1.12.2011 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20113207 |
5.12.2011 |
Refundácia mzdy za mesiac november 2011 |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
1 028,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1800000554 |
6.12.2011 |
pohonné hmoty 21.11.-25.11.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 474,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10110060 |
6.12.2011 |
nože na seko |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 748,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310111755 |
7.12.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 761,33 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011031 |
8.12.2011 |
kontajnery na odpad |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
2 933,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011032 |
13.12.2011 |
Dodávka pneumatík KAMA |
MET vrbové |
35242574 |
1 656,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011033 |
14.12.2011 |
Dodávka svietidiel a výbojok |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
2 357,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6110881 |
14.12.2011 |
PNEU |
MET vrbové |
35242574 |
1 656,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011034 |
19.12.2011 |
dodávka zámková dlažba, obrubníky, kocky 40 x 40 |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
1 632,96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011035 |
19.12.2011 |
Stravné lístky na mesiac december 2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 025,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012001 |
19.12.2011 |
Dodávka monitorovania vozidiel |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
7 942,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111117323 |
19.12.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 025,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
977376 |
20.12.2011 |
Oprava vozidla Multicar |
EUROTIP s.r.o. |
34137131 |
1 170,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1800000592 |
20.12.2011 |
Odber pohonných hmôt 11.12.-15.12.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 225,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
254110132 |
23.12.2011 |
Dodávka: zámková dlažba, obrubníky, kocky 40 x 40 |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
1 632,96 EUR |