|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2012390003 |
27.1.2012 |
Dodanie ľavého otoča LIAZ MTSP 25 |
PAS Zábřeh na Moravě a. s. |
45192251 |
644,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012016 |
27.1.2012 |
Tatran.profil hr. 12 mm 45 ks na voleb. tabule |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
94,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012014 |
27.1.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
478,08 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012015 |
27.1.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
219,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012016 |
27.1.2012 |
Odvoz odpadu |
Pastorek Dušan Ing. |
|
7,32 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012017 |
27.1.2012 |
Smeťová nádoba |
MASO-ÚDENINY Miloš Krajčík |
17546532 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/011 |
30.1.2012 |
Základné/opakované školenie obsluhovateľov pracovných plošín/zdvíhacích zariadení,... |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
192,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201200011 |
30.1.2012 |
Prehliadka, materiál na Citroen Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
119,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120006 |
30.1.2012 |
Centrála Kipor KGE6500X |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
990,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
06/12 |
30.1.2012 |
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok a skúšok - el. zariadenia a bleskozvodu |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
100,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5151442295 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok 24.12.2011-23.1.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
105,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5151439775 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok 24.01.-23.02.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5151438416 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok 24.01.-23.02.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
06/12 |
30.1.2012 |
Vykonanie pravidelných odborných skúšok-prehliadok el. zariadení a bleskozvodu |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
100,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5151440234 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok 24.01.-23.02.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5151440213 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok 24.01.-23.02.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120016 |
30.1.2012 |
Servis vozidla Multicar Tremo |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
407,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120015 |
30.1.2012 |
Servis vozidiel Multicar Tremo a Multicar |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
253,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012018 |
31.1.2012 |
Dodávka vody do ZO Šášnatá |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
45,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
620182 |
31.1.2012 |
Sv.EM 2841 8W/3h núdzové IP65, Vidl.IV 3253/IVN 3253 5-kolik, CGSG 5Cx4 H07RN-F 5G4, DPH za... |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
137,75 EUR |