Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FV 120024 31.1.2012 Tyč zemná, zásuvky, pásky, svorky, poistky, vidlica, lišta, vrut, podložka BOVE s. r. o. 45404640  160,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 201200020 31.1.2012 Výmena oleja v motore, čistič oleja, likvidácia olejového filtra AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. 36830429  49,20 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120001 31.1.2012 ANTIFREEZE, kolík s krúžkom, okružok, stierač Miroslav Kubica - KM 32716222  94,94 EUR 
Detail Faktúra došlá FV120041 31.1.2012 Podložka, čapy, filtre, oleje TRACTOR SERVIS, s.r.o. 63483181  11 913,00 CZK 
Detail Faktúra došlá FV120042 31.1.2012 Servisné práce, doprava TRACTOR SERVIS, s.r.o. 63483181  3 880,00 CZK 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2012 1.2.2012 Zmluva o vykonaní služieb Chirana Medical a.s. 36322300   
Detail Faktúra došlá 7164040071 2.2.2012 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  312,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0112014915 2.2.2012 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 31396674  2 366,28 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012024 3.2.2012 Druhotné suroviny Zberné suroviny, a. s. 35701986  776,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 4/12 6.2.2012 Kancelárske potreby Anna Kučerová - KAMA 30035988  59,72 EUR 
Detail Faktúra došlá f/120073 6.2.2012 Zverejnenie 2650 hrobových miest na obdobie 1.1.-31.12.2012 Ing. Ján Vlček - TOPSET 32643748  206,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2800000043 6.2.2012 Pohonné hmoty 26.1.-31.1.2012 NIDA s. r. o. 44072759  683,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 8735085378 6.2.2012 Hlasové služby 1.2.-29.2.2012 Slovak Telekom, a. s. 35763469  76,85 EUR 
Detail Faktúra došlá FV-10/2012 6.2.2012 Montáž vozidlovej jednotky KomTeS SK s.r.o. 44920946  6 792,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 254120006 6.2.2012 Oceľ, trúbka drenážna, záves dverový, tyč závitová, mazivo, cement, chemická kotva S T A B I L I T, spol. s r. o. 31102361  160,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 20123023 6.2.2012 Refundácia mzdy za mesiac január - Redaj František Športové kluby mesta Stará Turá 36117200  292,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 0310120121 6.2.2012 Zneškodnenie odpadu, poplatky Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  6 983,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/003 6.2.2012 Lepenie duší, dušový ventil, ventilová patka, oprava defektu, demontáž pneumatiky z disku,... ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS 41379501  121,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2012/08 7.2.2012 Dodávka hardwaru pre monitorovnie 6 ks vozidiel s kontrolou PHM a 1 ks bez kontroly PHM. KomTeS SK s.r.o. 44920946  7 068,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2800000054 7.2.2012 Pohonné hmoty 1.2-5.2.2012 NIDA s. r. o. 44072759  1 095,05 EUR