|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
21608479 |
27.5.2016 |
mazací tuk na krovinorezy |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
9,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21608530 |
6.6.2016 |
batérie 12 V |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
91,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21611618 |
14.6.2016 |
popruhy a chrániče predkolenia |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
119,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21614535 |
22.8.2016 |
kardanový kríž |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
475,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21620605 |
22.4.2016 |
servis NM 663 CM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
999,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21630035 |
22.4.2016 |
oprava nádstavby NM 788 BM |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
979,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217000088 |
21.2.2017 |
ND na Seko |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
238,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217000159 |
13.3.2017 |
ND na SEKO |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
1 350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21700137 |
25.4.2017 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
306,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21700252 |
21.2.2017 |
fe materiál, ND NM 047 BZ |
JKZ Slovakia |
36329941 |
296,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217003987 |
21.2.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN |
35892641 |
9,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2170051988 |
8.2.2018 |
zmluvná pokuta za palubnú jednotku |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
257,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21700636 |
28.11.2017 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
695,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21700798 |
15.12.2016 |
batéria OPTIMA |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
662,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217009483 |
13.3.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217010091 |
24.5.2017 |
kancel.potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
57,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2170114 |
23.11.2017 |
svetelný had - vianočná výzdoba |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
398,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217023911 |
31.10.2017 |
kancelársky papier a potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
228,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21702492 |
21.2.2017 |
batérie |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
331,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217026785 |
19.6.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN |
35892641 |
9,90 EUR |