|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020633 |
30.11.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
33,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020766 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
33,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021186 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu |
Jankech Peter |
|
33,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021150 |
25.5.2021 |
veko |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
33,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021628 |
1.12.2021 |
pogumovaný valec oprava |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
33,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021878 |
3.1.2022 |
prac. obuv |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
33,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022200 |
29.4.2022 |
OPP Ondrejka |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
33,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022551 |
27.9.2022 |
odvoz odpadu |
Valenta Ján |
|
33,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022552 |
27.9.2022 |
použitie plošiny |
Znachor Branislav |
|
33,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111401498 |
15.7.2011 |
Papierové utierky |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
33,65 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022424 |
15.8.2022 |
dovoz vody |
Hornáček Ján |
|
33,65 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021255 |
1.6.2021 |
odvoz odpadu |
Kinčešová Zdenka |
|
33,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023653 |
4.12.2023 |
kamenivo 0/2 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
33,73 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015317 |
17.8.2015 |
dovoz zeminy |
Koštial Ján |
|
33,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016371 |
26.8.2016 |
dovoz materiálu |
Chvílová Zuzana, Ing. |
|
33,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020500 |
25.9.2020 |
odvoz zeminy |
Zámečník Peter |
|
33,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013308 |
31.7.2013 |
dovoz materiálu |
Roman Dekány |
34548009 |
33,76 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021773 |
31.12.2021 |
druhotné suroviny polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
33,77 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013552 |
3.1.2014 |
odvoz odpadu |
Dunajčík Ivan |
|
33,78 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016448 |
26.10.2016 |
uloženie stavebného odpadu |
Udvorka Andrej |
|
33,79 EUR |