|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015443 |
14.10.2015 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obecný úrad Jablonka |
00309591 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016389 |
21.9.2016 |
zapožičanie stánkov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015453 |
26.10.2016 |
zapožičanie stánkov |
Obecný úrad Jablonka |
00309591 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017438 |
13.9.2017 |
zapožičanie stolov a lavíc |
Martinček Miroslav |
34400001 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017454 |
13.9.2017 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019134 |
24.5.2019 |
výkon nakladača |
ICS systems, s.r.o. |
36306452 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020126 |
27.4.2020 |
odvoz odpadu VK |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020266 |
25.6.2020 |
odvoz odpadu VK |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023216 |
19.5.2023 |
použitie plošiny |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023652 |
4.12.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Vlasáková Miroslava |
|
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023712 |
8.1.2024 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024104 |
14.3.2024 |
náhradné diely na JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8240805958 |
24.9.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
50,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5237437342 |
10.2.2014 |
telefón |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
50,42 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019412 |
21.10.2019 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
50,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020473 |
27.10.2020 |
popruhy na krovinorez |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
50,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020090803 |
10.8.2017 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
50,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140100264 |
1.12.2014 |
OPP |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
50,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140100296 |
15.12.2014 |
OPP |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
50,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8200118376 |
15.1.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
50,59 EUR |