|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013407 |
23.10.2013 |
odvoz odpadu z Tesco |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013508 |
13.12.2013 |
odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014065 |
11.3.2014 |
odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014119 |
7.4.2014 |
likvidácia odpadu z Tesco Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014299 |
14.7.2014 |
odvoz odpadu z Tesco |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014547 |
15.12.2014 |
odvoz odpadu z TESCO Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014593 |
20.1.2015 |
odvoz odpadu Z TESCO |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015053 |
12.3.2015 |
odvoz odpadu z TESCO |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015137 |
11.5.2015 |
odvoz odpadu z Tesco |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018284 |
31.7.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
288,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018451 |
23.11.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
288,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019040 |
28.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
288,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013099 |
15.5.2013 |
Príprava jarných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
288,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1500142 |
16.2.2015 |
ESET |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700223 |
22.2.2017 |
program ESET |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017175 |
23.5.2017 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1900095 |
19.2.2019 |
antivírus ESET licencia |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022277 |
25.5.2022 |
odmasťovací prípravok |
QTS SLOVAKIA spol s r.o. |
34096230 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022455 |
1.8.2022 |
nemrznúca chlad. kvapalina |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023591 |
31.10.2023 |
piest, traktor.kosa |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
288,00 EUR |