Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20153039 4.1.2016 OPP pre §54 GLX Slovakia s. r. o. 46018808  261,24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023036 9.5.2023 hygienické potreby na verejné WC CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045  261,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023264 23.5.2023 hygienické potreby na verejné WC CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045  261,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019320 19.8.2019 uloženie odpadu Payerová Jaroslava   260,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014315 18.7.2014 mzda Redaj Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811  260,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016153 16.5.2016 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  260,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017104 22.5.2017 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  260,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 7051316 18.12.2015 OPP rukavice AGROTEAM s. r. o. 31666663  260,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015528 7.12.2015 vývoz odpadu Obecný úrad Bzince p/J 00311456  260,16 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017220 30.6.2017 vývoz odpadu Obecný úrad Bzince p/J 00311456  260,16 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022694 20.12.2022 uloženie bioodpadu Belve, s. r. o. 34111115  260,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022574 25.10.2022 revízia fontán EL-DO 17656273  260,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016017 15.12.2016 žiarovky, vypínač, lekárničky, ND TRIO - autopotreby Ján Jakubec 30875021  259,74 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2011121 20.7.2011 Vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  259,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019015 30.12.2019 olej 5W40, svetlo zadné, silenblok, žiarovky H7 TRIO - autopotreby Ján Jakubec 30875021  259,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150688 11.1.2016 vpusť, mreža AQUA- Ján Kubiš 30875072  259,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023611 31.10.2023 materiál, oprava erbu T-štúdio, s.r.o. 34120866  259,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190436 20.8.2019 lepenka tekutá, náter fontány TRIAL s.r.o. 31425038  259,13 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019164 24.5.2019 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  259,08 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019536 22.11.2019 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  259,08 EUR