Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024047 | 19.2.2024 | použitie plošiny pri oprave VO | Obec Hrachovište | 00311626 | 258,90 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012379 | 27.8.2012 | Odvoz plastov | Obecný úrad | 00311456 | 258,72 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013069 | 15.3.2013 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 258,72 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013175 | 30.5.2013 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 258,72 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013284 | 15.7.2013 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 258,72 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014160 | 25.4.2014 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 258,72 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2015276 | 10.8.2015 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 258,72 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2015308 | 17.8.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 258,72 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2015353 | 24.8.2015 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 258,72 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2015429 | 14.10.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 258,72 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017031 | 23.2.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 258,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1800007 | 15.3.2018 | materiál na opravy vozidiel | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 258,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2015133 | 24.4.2015 | vývoz plasty | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 258,48 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2015133 | 27.4.2015 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 258,48 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022187 | 20.5.2022 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 258,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1051511727 | 26.10.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 258,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023016 | 1.2.2023 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 258,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | VF2023237 | 22.5.2023 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 258,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023421 | 28.8.2023 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 258,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023613 | 31.10.2023 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 258,10 EUR |