Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020149 21.4.2020 PVC samolepky na odpady T-štúdio, s.r.o. 34120866  258,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020160 21.4.2020 skrutky a matice na seko Agrotec Slovensko, s.r.o. 31445942  258,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 218111572 23.8.2018 oprava nakladača Kramer Wacker Neuson s.r.o. 36620068  257,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012346 16.8.2012 Vývoz odpadu Obecný úrad 00311456  257,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2170051988 8.2.2018 zmluvná pokuta za palubnú jednotku SkyToll, a.s. 44500734  257,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 21818406 20.11.2018 batéria, štít ochranný PRILLINGER Slovensko s. r. o. 35721502  257,09 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013056 7.3.2013 Odvoz a likvidácia odpadu VEPOS - Skalica s. r. o. 34121633  257,08 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017593 19.12.2017 uloženie bioodpadu ALATERE s.r.o. 47158166  257,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020488 27.10.2020 odobratie stavebného odpadu, štrkopiesok SLOVITRANS s.r.o. 44945744  257,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 254150067 12.11.2015 materiál na komunikácie STABILIT spol s.r.o. 31102361  256,96 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015210 13.7.2015 vývoz plastov Obec Moravské Lieskové 00311791  256,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 570170098 23.11.2017 servis Tremo NM Z 001 UNIKONT SLOVAKIA s r.o. 35786078  256,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024200 30.5.2024 dovoz vody Novotný Ján   256,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2011083 20.7.2011 Vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  256,56 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019131 24.5.2019 vývoz odpadu Obec Lubina 00311731  256,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 7272686555 4.2.2013 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  256,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014311 18.7.2014 vývoz odpadu Obecný úrad Bzince p/J 00311456  255,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014483 14.10.2014 vývoz plastov Obecný úrad Bzince p/J 00311456  255,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 170002 25.4.2017 servis pneu na vozidlách ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS 41379501  255,84 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021662 31.12.2021 odvoz vyseparovaného odpadu Belve, s. r. o. 34111115  255,84 EUR