|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
5800000060 |
23.2.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
740,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015110031 |
23.2.2015 |
servis plošiny |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
2 275,50 CZK |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015043 |
24.2.2015 |
vývoz odpadu |
Marušic Ladislav |
|
57,06 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015044 |
24.2.2015 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
22,63 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015045 |
24.2.2015 |
zber skla |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
204,94 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015046 |
24.2.2015 |
použitie plošiny |
Martinus Jaroslav |
|
97,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015047 |
24.2.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
494,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015048 |
24.2.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
209,04 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015049 |
24.2.2015 |
odvoz odpadu |
Orságová Jana |
|
171,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5800000071 |
24.2.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 027,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150743 |
2.3.2015 |
aktualizácia programu r. 2015 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
298,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150990 |
2.3.2015 |
zverejňovanie cintorínov na portáli r. 2015 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150113 |
2.3.2015 |
Fe materiál |
Spoj-Ocel |
17537452 |
91,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150131 |
2.3.2015 |
Fe materiál |
Spoj-Ocel |
17537452 |
118,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201502 |
2.3.2015 |
materiál na opravy vozidiel |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
211,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5800000078 |
2.3.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
438,71 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201502 |
3.3.2015 |
Stravné lístky na marec 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 788,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10215077 |
9.3.2015 |
ND sústružnícke práce |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
146,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150108 |
9.3.2015 |
kurz rezu stromov |
ISA Slovensko Občianske združenie |
308491179 |
65,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
560150024 |
9.3.2015 |
filter paliva |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
68,16 EUR |